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회계 밖 세상

법정지출증빙을 챙기지 않아도 되는 거래가 있다! 모든 거래에서 법정지출증빙을 받아야 한다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 증빙을 받지 않아도 되는 거래들이 상당히 많습니다. 오늘은 언제 법정지출증빙을 받지 않아도 되는지, 그 구체적인 기준과 예외 상황들을 자세히 알아보겠습니다! 1. 사업자가 아닌 자와의 거래 📖 세법상 '사업자'의 정의 세법에서 말하는 사업자란 사업목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자를 말합니다. 여기에는 사업자등록을 하지 아니한 자(미등록사업자)도 포함됩니다. 단, 예외: 사업상 독립적으로 재화·용역을 공급하는 것으로 보지 않는 경우는 ..

프리랜서, 용역 대행, 공동 사무실 비용 등 특수 지출 증빙 총정리 회계 처리 시 헷갈리기 쉬운 비용들 중에는 프리랜서 용역 대가, 공동 사무실 비용 등 '특수한' 지출들이 있습니다. 일반적인 매입 거래와는 다른 증빙 기준이 적용되기 때문에, 잘못 처리하면 세무상 불이익을 받을 수 있습니다. 오늘은 이러한 특수 지출 항목들의 증빙 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다! 1. 부가가치세 면제 인적용역 비용 처리 (프리랜서 등) 전문 지식을 제공하는 외부 강사나 방문판매원 등 부가가치세가 면제되는 인적용역을 제공받고 대가를 지급하는 경우는 일반적인 재화/용역 공급과 다르게 증빙 처리를 합니다. 📋 기본 원칙 ..

거래처와의 중요한 만남! 접대비 & 경조사비, 비용 처리의 함정 피하기 비즈니스 관계를 돈독히 하는 데 있어 접대비와 경조사비는 중요한 역할을 합니다. 하지만 이 비용들을 정확하게 처리하지 않으면 세무상 불이익을 받을 수 있는데요. 오늘은 헷갈리기 쉬운 접대비와 경조사비의 비용 처리 기준과 증빙 방법에 대해 자세히 알려드릴게요! 1. 접대비, 3만원 초과 시 법정지출증빙은 필수! 거래처와의 식사나 선물 등 접대 활동에 사용된 비용은 1회 지출액이 3만원을 초과하는 경우 반드시 법정지출증빙을 수취해야 합니다. 여기서 말하는 법정지출증빙은 신용카드(직불카드) 매출전표, 세금계산서, 계산서, 현금영수증 등을 의미합니다. ..

국내외 출장비, 헷갈리지 마세요! - 교통비, 숙박비, 식대 증빙 가이드회사의 업무를 위해 발생하는 출장은 필수불가결한 활동이지만, 출장비의 올바른 비용 처리와 증빙 관리는 늘 경리 담당자들의 고민거리입니다. 잘못된 증빙은 세무조사 시 불이익으로 이어질 수 있으니, 지금부터 국내외 출장비 증빙 가이드라인을 완벽하게 정리해 드릴게요!1. 국내 출장비 증빙, 이것만 기억하세요!국내 출장비는 임직원의 업무 수행을 위해 발생하는 비용으로, 세법상 명확한 증빙 기준을 따르는 것이 중요합니다.📋 기본 원칙: 3만원 초과 지출 시 법정지출증빙 수취!출장비는 원칙적으로 건당 3만원을 초과하여 지출하는 경우 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증 등 법정지출증빙을 받아야 합니다. 만약 3만원 초과 지출에 대해 법정지..

세무조사 대비 필수! 법정지출증빙 완벽 가이드 세무조사는 기업의 재무 건전성을 확인하고 세법 준수 여부를 검토하는 중요한 절차입니다. 이때 가장 기본이 되는 것이 바로 '법정지출증빙' 관리입니다. 법정지출증빙은 단순히 서류를 모으는 것을 넘어, 회사의 비용이 적법하게 지출되었음을 입증하고 불필요한 가산세를 피하는 핵심적인 방패 역할을 합니다. 법정지출증빙이란 무엇이며, 왜 중요할까요? 법정지출증빙은 기업의 지출이 실제 업무와 관련하여 발생했음을 증명하고, 세법상 비용으로 인정받기 위해 반드시 갖춰야 하는 법적 효력이 있는 서류를 의미합니다. 이는 단순히 지출이 있었다는 사실을 넘어, 해당 지출이 사업 활동과 명확한 관련이 있으며, 정당한 목적으로 사용되..